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內部控制委員會

住華科技為了對世界之持續發展有所貢獻,以開發實用且顧及安全性之技術與產品提供予社會作為事業。主管幹部與員工們將確保社會的信賴視為重要之事,依照「住華科技經營理念」來進行事業活動。為確保營運之效果、效率及財務報導的可靠性,保障資產與資訊之安全,並強化風險管理的機制,本公司於2008年3月成立「內部控制委員會」,建立跨部門之內部控制管理組織,整合有關公司治理之規範與活動,在每季固定的會議中,各組報告及檢討各項執行項目的成果及改善方向。若遇重大異常事件,管理代表得依實際狀況之需要召開會議。

主任委員:由董事長擔任,負責審議、核決內部控制相關事項。
內部稽核組:由內部稽核室擔任,負責內部稽核及內控自評作業,J-SOX法規之遵循,並協助集團內部稽核活動之對應。
財務報導組:由會計部擔任,負責確保財務報導之可靠性與完整性,以及財務會計相關法規之遵循。
資訊安全組:由資訊部擔任,負責資訊安全政策制定與督導,資訊安全控制之導入與維護,以及資安事件的通報與處理。
風險管理組:由內部稽核室擔任,負責風險評估與管理,協助集團風險評估,制定風險地圖。